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本文目录一览:
- 1、审计报告格式
- 2、如何做具体的审计计划
- 3、审计报告
审计报告格式
引言段 审计报告的引言段应当说明被审计单位的名称和财务报表已经过审计,并包括下列内容:(1)指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称;(2)提及财务报表附注;(3)指明财务报表的日期和涵盖的期间。
标题:审计报告的标题应当统一规范为“审计报告”而在财务审计方面可以写标题为“独立财务审计报告”。收件人:审计报告的收件人是指审计人员按照业务约定书的要求致送审计报告的对象,一般是指审计业务的委托人。
审计报告的附件应包括对审计过程与审计发现问题的具体说明、被审计单位的反馈意见等内容。
如何做具体的审计***
坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。
确定审计机关的审计目标:审计机关首先要确定审计的目标,以便确定审计项目的范围和内容,以及审计的重点和难点。确定审计项目:审计机关要根据审计目标,确定审计项目的范围和内容,以及审计的重点和难点。
注册会计师的***审计工作包括计业务开始时开展的初步业务活动、制定总体审计策略、制定具体审计***等。***审计工作是对审计工作实施的一种预先规划,是整个审计工作的起点。
审计报告
1、审计报告是由具有审计资格的会计师事务所的注册会计师,以会计准则、 企业制度为标准,基于上年度的业务对公司财务报表作出专业的调整、发表客观评价的书面文件。
2、审计报告是指注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。
3、审计报告,是指内部审计人员根据审计***对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
4、审计报告是注册会计师对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表实际意见的书面文件。审计报告的作用主要表现在鉴证、保护和证明三个方面。鉴证作用。
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